ЗАЯВКА НА МЕРОПРИЯТИЕ


Приглашаем Вас на семинар "Всё об НДС, НДС при импорте товаров, НДС за нерезидента (заполнение Декларации по НДС, разбор практических ситуаций)"

Дата и время: 26 февраля, 09:30-14:00 
Место проведения: гостиница «Алматы» 
Лектор: Коломейцева Е.Б., сертифицированный бухгалтер-практик САР, Диплом «The Professional Financial Manager», обладатель Премии “Лучший лектор 2015 года” 
Стоимость участия: Бесплатно (для подписчиков и членов НАБ), для других компаний 10 000 тг  

Просим направить заявки на участие (форма прилагается)  до 23 февраля. Количество мест ограничено.
 

ПРОГРАММА     

  • Определение места реализации товаров, работ, услуг при реализации ТРУ нерезиденту, при получении ТРУ от нерезидента;
  • Корректировка НДС (когда необходимо корректировать НДС, а когда этого можно не делать);
  • Нюансы заполнения приложений к Декларации по НДС при оказании международных перевозок, экспорта товара;
  • Разбор практических ситуаций.
  • Особенности обложения НДС при экспорте и импорте товаров, выполнения работ и оказания услуг в таможенном союзе (на практических примерах):
  • Отражение НДС и оборотов по товарам, импортируемым из государств, членов таможенного союза при разрыве между датами приобретения/ввоза товара и датой отметки налогового инспектора на форме 328.00, подтверждающей факт оплаты НДС в бюджет;
  • Возврат товара, ввезенного из стран Таможенного союза (на практических примерах);
  • Порядок представления налоговой отчетности при экспорте и импорте товаров из стран Таможенного союза (формы 320.00 и 328.00) (на практических примерах);
  • Отражение курсовой разницы, возникающей при импорте товаров, получении работ, услуг от нерезидентов в Декларации по НДС;
  • Особенности исчисления НДС по сделкам с нерезидентами (на практических примерах);
  • Отражение НДС методом зачета в бухучете и в Декларации по НДС;
  • Минимизации рисков допущения ошибок при формировании Декларации по НДС;
  • Как составить вспомогательную таблицу по заполнению Декларации по НДС?
  • В каких случаях заполняется строка 300.00.003 (приложение 300.06)?
  • Дополнительная и исправленная счет-фактура, в чем разница?
  • Как отражаются в форме 300.00 операции, связанные с появлением облагаемого оборота по НДС и обязательством по начислению НДС или исключением НДС, ранее отнесенного в зачет, но не связанные с оборотами по реализации или с оборотами по приобретению?
  • Вопросы по импорту и экспорту товаров
  • Тестовые вопросы                                                              


Регистрация на мероприятие закрыта


© 2018 Интернет портал "ИРИС"

Яндекс.Метрика

Наверх